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#中级职称#
老师,我把9月份删掉一张凭证,然后重新结转到11月。11月现在重新做之后的余额表和我之前的核对之后,就本年利润有差额,前期他每个月把本年利润转利润分配-未分配利润,如果像这样的话,在11月份之前是不应该有余额的,但是之前在改账之前打出来纸质版的有60多万的余额,我已经对过了,现在11月的余额表期初这一项,本年利润无余额,相当于是这次在做11月账之前我把本年利润结平了,之前本年利润是没有完全结平,那么以现在的为准吗? 因为我是接手11月份的账,如果按照之前会计每个月他都会把本年利润转未分配利润,不会有余额的
84784990 | 提问时间:2021 12/24 16:04
宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你改过了,以改过的为准
2021 12/24 17:16
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