你好老师,我是一家外贸公司,我们之前取得一张用于退税的进账票,退税勾选和增值税申报后发现信息有误,于是我们购买方申请填写了红字信息表,销售额开具了一张红字发票和新的正确的蓝字发票给我们,但是现在我不知道怎么申报这月的增值税申报表,取得的红字发票用填写在附表二吗

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84785021 | 提问时间:2021 12/21 14:37
您好,如果有红字信息表,这张表可以填写到附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额”。
2021 12/21 15:36
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