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#实务#
老师应付账款没有明细,我设置期初数,直接应付账款-期初数,可以吧,可是期初数是7540,因为有一笔付款30000元的发票没到呢,要是等发票到了做账后,应付账款余额应该是37540,这个数也就是原来会计建账后的起初余额,如果我现在把应付账款设置成明细后,现在录入的期初数是7540元,然后那个3万发票入账后,我得把3万入到应付账款别的明细里(发票里的某个公司),这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了,这可怎么办呢
84784983 | 提问时间:2021 12/21 10:20
飞飞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,您的提问我看的不是很清晰,您现在的期初数是7540元还是37540元呢?
2021 12/21 10:35
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