1. 2021年12月20日,三联公司集团公司审计部接受董事会委托,对三联公司财务管理活动进行审计,请根据下面的资料编写一份内部财务管理审计报告。
(2)公司管理层将公司广场对外出租,租金收入纳入“小金库”用于按公司财务制度规定不便开支的业务活动。因为没有签订合同,租金谈判与收取均由办公室主任办理,款项由公司出纳保管并由其记录,未记入公司财务账户。租金收入共计80万元,开支结余20万元。
(6) 因为集团公司财务管理制度限制,对于20万元以上的车辆购置需要经集团公司审批,三联公司为规避制度限制,分三次支付60万元购买小汽车一辆,产权登记在合作公司名下。
请根据上述资料编写一份完整的内部审计报告,并在报告中提供审计意见与后续改进建议。


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