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#实务#
老师,比如,本月收入10万,开出增值税专用发票10万,9个点,收入91742.12,增值税8258.68,进项发票3000。分录怎么做 1、借:银行存款10万 贷:主营收 91742.12 应税-销项税8258.68 2、借:税金及附加7000 贷:应交-增值税 7000 (取数7千对不对?) 3、借应交税费应交增值税销项 7000 贷:应交税费 - 未交增值税7000 这样对吗?那抵扣的3000不做账,应交税费销项税余额表会不会挂着3000?”
84785038 | 提问时间:2021 12/16 19:13
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,进项发票产生原因。缴纳增值税,借应交税费未交增值税,贷银行存款
2021 12/16 19:15
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