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#实务#
你好老师。之前把公司缴纳社保放在其他应付款了。本来应该放在应付职工薪酬,我现在需要怎么冲红。因为是属于应付模块,在总账没法直接冲
84784963 | 提问时间:2021 12/16 09:28
小玖老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
您好,调整分录: 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬 金额一致,然后把调整原因写清楚就可以了。
2021 12/16 10:14
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