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#实务#
我接手的建筑公司,主要是**业务,原来会计做的分录,是我公司开出发票借方:应收账款 贷:主营业务收入-该工程,应交增值税,然后**方提供的材料发票和人工费会计分录是 借:主营业务成本,贷:应付账款 -该工程 这样对吗,问题是应收账款肯定会比应付账款大,到时候应付账款怎么冲销?
84784968 | 提问时间:2017 02/19 10:49
84784968
金牌答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
那应付账款跟实际给**方的金额也对不上,实际给**方的肯定更多,拿应付账款余额在借方怎么办,比如100万工程,材料50万,人工30万,我们挂的成本80万,应付**方也是80万。但实际给**方要给95万,那应付账款-**方借方就会有15万,这15万怎么办?
2017 02/19 11:02
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