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小规模纳税人,上任会计在收到增值税专用发票做账 借:应交税金-应交增值税(进项税额),是不是错了?我理解该含税额计入成本,是否需要改正过来?
84784984 | 提问时间:2021 12/11 22:15
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,小规模纳税人,收到增值税专用发票,进项税额不能抵扣,之前的分录是错误的。现在的更正分录是 借:原材料或库存商品,贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2021 12/11 22:16
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