你好老师,现在发现2018年5月开了一次发票100万,税率是3%,当时税率开错了,在2018年6月冲红,接着在6月份开了10%的正确的发票。当时报税报的有问题,2018年5月的增值税主表按照10%报的税,2018年6月也是按10%报的税。帐套里,我只做了2018年6月份整齐的那笔分录。5月份开的包括6月份冲红的我都没做,当时真的是没经验,不知道该怎么处理。要是改的话是不是影响损益了,现在想改一下当时的报表,应该怎么改呢,谢谢老师了

问题已解决
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84784979 | 提问时间:2021 12/07 10:35
同学你好
这个直接按照实际业务做就行了
2021 12/07 10:36
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