老师,请问以前年度企业所得税没有计提,但已缴纳企业所得税,应交所得税出现了借方余额,现在要怎么做账务处理?还有少计提印花税,应交印花税借方有余额,要怎么做账务处理?

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84785032 | 提问时间:2021 11/25 16:42
你好; 补计提就行了。 借以前年度损益调整贷 应交税费-应交企业所得税; -应交 印花税 ; 这样来处理。 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
2021 11/25 16:44
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