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#实务#
老师,请教您一个问题,就是七月份的时候有张发票认证了,但是我这边没有做进去,那我现在反结账做到七月份那里去还是?怎么处理比较好啊
84784979 | 提问时间:2021 11/24 17:22
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
您好,这个可以补记到当月就可以了
2021 11/24 17:25
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