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#建筑#
老师,我想咨询下,假如我公司是劳务分包,开了100万发票,税率3%给甲方,增值税本来要交29126元,我公司付给手下的分包班组40万,班组开建筑服务费普通发票给我们,我们可以直接把普票40万/1.03*0.03来抵扣我公司应交的增值税吗?并且把40万金额填在申报表附表3里面的服务、不动产和无形资产扣除项目的本期发生额内,班组开的发票如图下,这种可以抵扣进项吗?
84784981 | 提问时间:2021 11/20 09:37
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
增值税普通发票是不能抵扣进项税的哈
2021 11/20 09:39
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