老师,就是公司有一个租赁费用12000,是2021-12-06到2022-12-05日的费用期间,然后开具增值税发票金额为10619.47,然后税额为1380.53,请问老师如何进行账务处理?谢谢
问题已解决
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#实务#
84784948 | 提问时间:2021 11/18 09:22
您好
借:其他应付款
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
然后租金按月摊销
借:管理费用
贷:其他应付款
2021 11/18 09:22
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