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#实务#
老师您好,请教你,1:每个月的进项税票开过来,当月没有销项税,该怎么做分录?2:没有销项税的时候放在待抵扣进项税额里面,到了要交销项税的时候转出的分录应该怎样做?3:每月从待抵扣转到销项税额里要交税,这些分录应该是怎样做?以及要交税怎样做分录你都发给我好吗?因为之前陆陆续续的从别人这一点那一点学的,都不齐全,所以这个都是糊里糊涂的还有就是增值税里面的科目,下面要哪些明细科目?您都说给我好吗?谢谢您
84784974 | 提问时间:2021 11/12 14:19
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
老师您好,请教你,1:每个月的进项税票开过来,当月没有销项税,该怎么做分录? 借:原材料(或库存商品、或管理费用等科目) 借:应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 贷:银行存款(或应付账款等科目) 2:没有销项税的时候放在待抵扣进项税额里面,到了要交销项税的时候转出的分录应该怎样做? 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2021 11/12 14:22
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