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#实务#
有一个实操的问题想请教一下,你就在出纳在做账的时候啊,他那个可能就是费用漏登记了,然后他的那个余额跟账上的余额对不上,实际的余额跟账上余额对不上,但是他们嗯,老板说是就按照实际的余额来做,那么这之间的那个差的那个金额应该怎么做呀,怎么做分录呀。 会计科目是坏账吗?
84784974 | 提问时间:2021 11/08 18:09
王多多老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好同学,首先需要查找实际余额与账上的余额的差额是怎么形成的,如果是实际支付了费用而账上没做账的话,在关账之前做一笔费用支付凭证。 借:管理费用或销售费用(根据业务实际支出情况) 贷:银行存款
2021 11/08 18:13
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