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#实务#
老师,我们收到一张10月份的专票,然后没有抵扣认证,11月3号对方说发票开错了,给冲红了,接着给开了个蓝字,那么10月份那张发票我们应该怎么处理?是不是应该将错就错记上账,然后11月份再冲减?
84785009 | 提问时间:2021 11/04 16:23
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
发票应该退回去,不用做。
2021 11/04 16:24
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