老师好,建筑公司取得收入全部是外地预交的增值税,申报后增值税为零,请问老师附加税要填写应纳税额(未减预交增值税税款)之前的增值税作为计税依据吗,然后在附加税报表填上本期已交数?还是直接填零?谢谢

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84785032 | 提问时间:2021 11/03 15:43
你好
预交增值税也要填写上 不交附加税了
2021 11/03 15:43
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