老师,你好。幼儿园收教职工子女的保育费期初是全额收取的。做账时候是借:现金/银行存款,贷:预收账款。因为教职工子女入园有优惠。后期又返还优惠款。会计处理:借:福利费 ,贷:现金/银行存款。那预收账款如何处理呢?
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#实务#
84785027 | 提问时间:2021 10/27 11:02
借应付职工薪酬-福利费,贷主营业务收入
借管理费用,贷应付职工薪酬
借预收账款,贷银行存款
2021 10/27 11:04
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