老师,假设今年预提了销售费用100万元,分录为,借:销售费用 100,贷:其他应付款 100,然后发票在明年的5月31日前只收到了80万元的发票,请问,收到发票时该如何做分录?

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84784992 | 提问时间:2021 10/23 08:13
借其他应付款20万,贷以前年度损益调整,20万,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2021 10/23 08:14
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