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#实务#
老师,您好,我想问一下,如果我们收到客户7月份的货款,但是我7月申报的时候忘记做未开票收入来申报增值税,那我可以把这个无票收入申报到10月份嘛
84784959 | 提问时间:2021 10/22 16:48
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
。这样有风险,正确处理是更正申报。
2021 10/22 16:48
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