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#实务#
老师,你好 ,我们是建筑业,9月份有在外经营项目并且开具了发票,但是预交税款是发生在10月份,请问在申报9月增值税的时候,10月预交的税款我可以抵减增值税吗
84785017 | 提问时间:2021 10/09 10:36
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
预交税款是发生在10月份,请问在申报9月增值税的时候 不能抵9月税款  你也可以和你税局再确认一下 
2021 10/09 10:37
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