老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题?
法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账
你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款
是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。
借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金
你好,可以把你做的分录复述一下吗?
好的,如下,
开发票了:
借 应收账款14500
贷主营业务收入14500
微信代收货款
借 其他应收款-法人14500
贷 应收账款 14500
微信收到款相关支出:
借 应付职工薪酬 350
库存商品 7610
管理费用-房租6000
管理费用-水电 632
以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账?
另外
结转成本:
借 主营业务成本 7610
贷 库存商品 7610

问题已解决
所属话题:
#实务#

84784968 | 提问时间:2021 10/08 21:07
你好,开发票了:
借 应收账款14500
贷主营业务收入,应交税费-应交增值税;
微信代收货款
借 其他应收款-法人14500
贷 应收账款 14500
微信收到款相关支出:
借 应付职工薪酬 350
库存商品 7610
管理费用-房租6000
管理费用-水电 632贷其他应收款-法人14592,到时垫付的92元报销给法人,借其他应收款-法人92贷库存现金92
结转库存商品分录就行了
2021 10/08 21:31
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