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#实务#
老师,假如企业13号还在征期内买了一批中秋月饼开了专票用于福利了,那会计记账的时候,借:库存商品—月饼 100 应交税费-应交增值税-进项税额 13 贷:银行存款 113 发放福利时,借:应付职工薪酬-福利费 113 贷:库存商品-月饼 100 应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 那这张专票先入账了,在14号这天认证后,进项税额转出,操作对么?
84784985 | 提问时间:2021 09/25 17:21
娟娟老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
你好 发放时账务 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存商品 认证后做转出 借:管理费用等 贷:应交税费~进项转出
2021 09/25 17:23
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