老师,假如企业13号还在征期内买了一批中秋月饼开了专票用于福利了,那会计记账的时候,借:库存商品—月饼 100
应交税费-应交增值税-进项税额 13
贷:银行存款 113
发放福利时,借:应付职工薪酬-福利费 113
贷:库存商品-月饼 100
应交税费-应交增值税-进项税额转出 13
那这张专票先入账了,在14号这天认证后,进项税额转出,操作对么?
问题已解决
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#实务#
84784985 | 提问时间:2021 09/25 17:21
你好
发放时账务
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:库存商品
认证后做转出
借:管理费用等
贷:应交税费~进项转出
2021 09/25 17:23
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