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#实务#
老师,去年我家符合加计抵减政策,但没报加计抵减,今年更改了去年的增值税报表,实际加计抵减是5076.93,导致去年多交增值税5076.93,税没退要留以后抵,请问今年账上需要做分录调整吗?分录是什么?
84785020 | 提问时间:2021 09/23 11:32
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!不需要单独调整,有应交税费—应交增值税借方余额就可以的
2021 09/23 11:35
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