1.小规模纳税人可以享受税收减免政策,开1%的发票。这样,如果专票,纳税申报就是按照3%-2%来计算征税。如果是普票,纳税申报是按照3%显示税额在申报表中。
2.只是我开发票一定是1%税率开发票,然后做账也是按照发票的销售额,税额,来做,贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
3.这个差异点。我该如何做账呢?

问题已解决
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84784976 | 提问时间:2021 09/16 15:58
1、理解是对的
2、开票是1个点,你的增值税肯定也是一个点,不要管申报表的减免金额
3、不存在差异,你开票是一,申报的时候专票是3-2,下来也是1个点
2021 09/16 15:59
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