老师,我是一般纳税人企业,我前期有没有抵扣的增值税额,我7月份销项-进项 有余额,是我应该交的增值税税额,但是算上我前期应该抵扣的我不用交增值税,请问怎么做账呢, 我做的是结转增值税 借:应交税费-应交增值税- 销项税10 贷:应交税费-应交增值税-进项 8 应交税费-应交增值税-转出未交增值税2. 那么问题来了,我转出未交的增值税应该结转到哪里呢?

问题已解决
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84785003 | 提问时间:2021 08/09 14:51
同学你好
借,应交税费一应增一销项10
贷,应交税费一应增一进项8
贷,应交税费一应增一转出未交增值税2
借,应交税费一应增一转出未交增值税2
贷,应交税费一未交增值税2
2021 08/09 14:52
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