老师好,我是小规模纳税人,六月份一张电子普通发票,12万,应该选择税率1%,我开成了免税收入0税率,这样就少了1188.11的增值税,税管员通知我去大厅修改申报表,已经把少交的增值税补缴了!并且我已经把发票冲红重开了一张正确的发票。请问,我六月份做的主营业务收入——免税收入120000的会计分录需要改正吗?或者说我6月和7月的会计凭证应该如何处理?

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84785020 | 提问时间:2021 07/14 18:31
你好,在7月份做
借 主营业务收入——免税收入120000
贷 主营业务收入— 120000/1.1
应交税费 增值税 1188.11
2021 07/14 19:39
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