B公司为小家电生产公司,系增值税一般纳税人,销售和进口货物适用的增值税税率为13%。B公司共有职工200名,其中170名为一线生产人员,30名为总部管理人员。2019年2月,B公司以其生产的每台成本为900元的电暖器作为春节福利发放给公司全部职工。该型号的电暖器市场售价为每台1 000元(不含增值税)。B公司上述事项的会计处理中正确的有( )。这个题目计算增值税为什么是乘以1+13%?不含税1000元/台*200台转为认含税金额怎么计算的?

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84784954 | 提问时间:2021 07/09 10:28
同学你好,含税金额=价款加上税款=1000*200加上1000*200*13%=1000*200*(1加上13%)
2021 07/09 10:29
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