老师,你好。公司在4月12号给员工转账费用报销,但是该员工在6月份才把发票给到我,而且发票日期也是晚于4月12号的,请问我在4月份做账没有收到发票就计入其他应收款—预支,等到拿到发票再在4月末冲销其他应收款吗?那填写费用报销单日期上写好久呢?我现在主要纠结员工费用报销发票必须早于银行转账日期吗

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84784966 | 提问时间:2021 06/08 09:21
4月计入其他应收款 发票来了冲减其他应收 报销日期写发票进账的日期~
2021 06/08 09:23
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