你好老师,我们是光伏发电产业合作社,我们建立光伏合作社是各村投资的20万,借银行存款20万
贷实收资本 ..村20万
后面钱不够,区下达各村的财政专项扶贫资金32.8万元,建立的,但这笔钱完工以后直接由区上拨给施工老板了,没有进我们的账户,也没有进各村的账户,这笔钱怎么做账了?如果不做账岂不是固定资产里面就没有这笔资金了?虽然没有票,但是有支出明细,有下达文件这些资料!后面的分录我该怎么做?
借应收账款
贷专项应付款
借在建工程
贷应收账款
这样对不对?在建工程将来全部转到固定资产,那专项应付款往哪里转?

问题已解决
所属话题:
#实务#

84785017 | 提问时间:2021 06/05 15:29
你好,同学。
你收到
借,银行存款 32.8
贷,专项应付款 32.8
拨付,用相反分录处理的
2021 06/05 17:43
最新问答
查看更多