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#实务#
你好老师,我们是光伏发电产业合作社,我们建立光伏合作社是各村投资的20万,借银行存款20万 贷实收资本 ..村20万 后面钱不够,区下达各村的财政专项扶贫资金32.8万元,建立的,但这笔钱完工以后直接由区上拨给施工老板了,没有进我们的账户,也没有进各村的账户,这笔钱怎么做账了?如果不做账岂不是固定资产里面就没有这笔资金了?虽然没有票,但是有支出明细,有下达文件这些资料!后面的分录我该怎么做? 借应收账款 贷专项应付款 借在建工程 贷应收账款 这样对不对?在建工程将来全部转到固定资产,那专项应付款往哪里转?
84785017 | 提问时间:2021 06/05 15:29
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你收到 借,银行存款 32.8 贷,专项应付款 32.8 拨付,用相反分录处理的
2021 06/05 17:43
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