老师好,我把付福利费做成、应付职工薪酬的分录做成、借、应付职工薪酬、贷、现金 589、同时我还在别的月份付的福利费,分录做成、、借、管理费用福利费,贷、现金、6180、这是20年的账、也交了6000多的企业所得税了,现在年度企业所得汇算没有申报那、我该怎么做啊?这一开始的分录应该先借、管理费用福利费589就好了,现在应付职工薪酬有贷方余额589,我还对付的福利费做出两种分录,我该怎么改?能改吗?

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84785036 | 提问时间:2021 05/21 06:10
您好
借 利润分配-未分配利润 589
贷 应付职工薪酬 589 做补计提的一笔分录就好了
2021 05/21 06:16
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