2020年6月有笔金额支出原本应该做往来账处理:借:其他应付款30万 贷:银行存款30万。 误做成借:营业外支出30 贷:银行存款30现在2021年5月初发现而汇算清缴还没有结束,请问账该如何调整处理?

问题已解决
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#实务#

84784966 | 提问时间:2021 05/12 09:08
你好,做一笔调整分录
借其他应付款
贷营业外支出
2021 05/12 09:10
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