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#实务#
某网球馆(增值税一般纳税人)既销售网球相关器械,又提供网球场地及器械以供网球爱好者活动。某月,该球馆从体育器械公司购进网球相关器械,取得的增值税专用发票上注明价款100万元,增值税税款13万元。当月,该批器械的50%用于销售,取得不含税收入200万元;另外50%用于网球爱好者的活动,取得含税收入900万元。如何核算才能减轻增值税税负?(暂不考虑增值税进项税额加计抵扣扣除政策。)
84785036 | 提问时间:2021 04/19 17:37
3号直播
金牌答疑老师
职称:初级会计师,高级会计师
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021 04/20 10:44
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