增值税小规模纳税人,在填写增值税表格时,“免税销售-小微企业免税销售额”处填写按1%税率计算出的“销售额”,但“17行本期免税额”处填写按3%计算出的税额,企业所得税表里“主营业务收入+营业外收入”不就高于全部收入了么?那样一来怎么交企业所得税呢?比如10000的销售额,按1%税率100元,合计收到10100元,可是在小规模增值税表里变成了10000+300=10300了。那么账里计“营业外收入”是计100;还是300呢?

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84785016 | 提问时间:2021 04/18 17:35
你好
10000的销售额,按1%税率100元,合计收到10100元
营业外收入是(3%-1%)=2%算出来的200
2021 04/18 17:41
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