关于收到假票被税务局稽查到的账务处理。18年有一张50万的普票是对方单位虚开的,我们被稽查到了,现在税务局要求补税。当时的分录是:借:管理费用 50万
贷:银行存款 50万
现在,我做分录针对上笔是不是:借:以前年度损益调整——营业外支出(原来付的50万回不来了,做营业外支出)
贷:以前年度损益调整——管理费用(原来计入管理费用的50万需要冲销)
所以这部分录一借一贷抵了,就不用做了?
注意:50万是真的付给对方了

问题已解决
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#实务#

84784965 | 提问时间:2021 03/20 15:39
您好,补企业所得税,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税50*企业所得税税率
2021 03/20 15:40
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