外贸出口企业,进项专票10月做了退税抵扣认证,12月份发现发票有问题,供应商开了红字发票,请问报税的时候要怎样处理。对于10月份已认证的发票需要怎样处理 ,怎样做进项转出呢,申报表怎么填写
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84785044 | 提问时间:2021 01/07 14:55
同学你好,红字发票进项税转出显示在表二的20栏,25栏的期初数要减掉红字发票金额。反冲10月份入账的会计分录就可以。
2021 01/07 17:42
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