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#实务#
老师您帮我看下这个科目余额表,是截止到11月的,应收账款期末科目余额为负,资产总额期末也是负数,这个应收的负数不应该是预收款吗,这个负数表示可以吗,是不是不太对,我记得是往来款不用负数表示,其他应付款贷方为负数是不是就是代表其他应收了,这个科目总账余额为224万多,是不是也有问题,年底的财务报表需要处理一下吗,这个其他应付科目挂了很多个人名字,都是贷方负数余额,是不是代表着其他应收借方余额呢,就是很多人都欠公司的钱?这个账我怎么给处理一下,总觉得这个数据看着不对劲呢,请老师帮忙分析一下
84785003 | 提问时间:2021 01/01 15:48
鱼老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
同学你好,在资产负债表日所有的往来科目都需要进行重分类,在资产负债表上填列的应收账款余额等于应收账款的借方单位余额,加上预收账款的借方单位余额。其他应付款在资产负债表上填列的数字等于,其他应付款的贷方单位余额加上其他应收款的贷方单位余额。
2021 01/01 16:59
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