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#实务#
我单位8月购买了财务软件,已付款未收到对方的发票,我做的分录是:借:预付账款3000,贷:银行存款3000。9月收到发票,我做的分录是:借:无形资产3000,贷:预付账款3000,请问老师我上面的分录对吗?当月开始计提摊销,分录如何写?
84784990 | 提问时间:2016 09/28 16:31
84784990
金牌答疑老师
职称:会计中级职称
借:管理费用—无形资产摊销 贷:无形资产 ,还是借:管理费用,贷:累计摊销, 后面跟的金额也还是3000吗?以后每月都这么写,金额也都是3000吗?这个是在每月月底记这个“记账凭证”吗?
2016 09/28 16:36
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