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之前月份收到供应商发票,已入账已认证,现在发现错误,要红冲,分录是直接红字冲回,然后重做一笔正确的是吧,是让他们开红字信息表过来吗?
84785003 | 提问时间:2020 12/28 09:40
辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
要让对方开红字发票过来的
2020 12/28 09:42
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