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#实务#
我们公司算是中间商那类吧,增值税上面显示的是软件服务。就是我们找品牌商家,帮他们把商品上传到平台上面销售,比方说,销售一件商品50元需要给品牌商家,我们在平台上面卖150元,可能平台会收一个技术服务费50元,剩下50元等于是我们公司的。但是每个月接账一次,平台打给我们100元,我们需要开发票给他,但是我们收到钱之后,需要把50元打给品牌商家。这怎么做账?都是对公账户走账
84785033 | 提问时间:2020 12/23 14:39
冯雪红老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
1.那你就从品牌方拿50元进项,这样就需要按总额确认收入;这样你公司真实业务就不算提高服务了,而是卖产品,按销售货物征税 2.只提供服务,按差额确认收入,税率走服务类税率,平台给品牌方直接开票50元,你给品牌商开票50元。
2020 12/23 18:04
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