我们是建筑**公司只做内账,收到增值税专用发票和增值税普通发票,我们的老会计说把这两个票的价税合计数都入进去,不涉及交税问题,没有应交税费这个科目对吗,应该怎么做账啊
问题已解决
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#建筑#
84785044 | 提问时间:2020 11/13 08:53
你好,内账不需要做价税分离,按含税金额入账就是了
比如购进材料的时候
借:原材料等科目,贷:银行存款等科目
2020 11/13 08:54
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