老师,我想请问下,因为会计核算的权责发生制原则,我们都需要先计提,电费,水费什么的,比如借管理费用-水费 2000,贷:应付账款-水费 2000,这个时候是计提,却没有收到发票,但是如果下个月收到普通发票,也付款了,那就是借:应付账款-水费 2000,贷:银行存款 2000,可是如果收到的专用发票,我们又是一般纳税人,那么这个时候该怎么做进项税额呢,难道是借:应付账款-水费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款吗,这明显不对吗,可是该怎么做账呢

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84784972 | 提问时间:2020 11/02 10:17
你之前暂估是不含税吗,这个一般是不含税做,那这个后面收到发票,做借进项税额,贷应付账款,这个付款单独做,借应付账款 贷银行
2020 11/02 10:21
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