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#实务#
老师,请问我做会计分录计提当月工资的时候,应该是没错的吧 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬8500 应交税费-个税500 其他应收款-公积金社保1000
84784968 | 提问时间:2020 10/15 14:29
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 计提当月工资 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬 10000 发放的时候才写个人的公积金社保跟个税
2020 10/15 14:29
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