我公司是房地产公司,前期有预缴增值税,本期开具销售发票,有应交增值税,但是小于前期预缴增值税,直接抵减了,增值税抵减了,附加税也就抵减了,只交了水利建设基金,请问会计分录怎么做?账务如何处理?

问题已解决
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#实务#

84784997 | 提问时间:2020 10/14 14:37
抵减
借,应交税费~未交增值税
贷,应交税费~预缴增值税
附加税按实际需要缴纳的计提
借,税金及附加
贷,应交税费~附加税
2020 10/14 21:40
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