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#实务#
老师,如果应交税费-应交增值税下面有三个明细科目,减免税额,简易征收,转出未交增值税,本月有税控设备可以抵扣税款820元,本月发生营业收入21000(含税)按简易征收5% 然后本月发生如下分录: 借 应交税费-应交增值税-减免税额 820 贷 管理费用 820 借:银行存款 21000 贷 主营业务收入20000 应交税费-应交增值税-简易征收 1000 月底结转 借 应交税费-应交增值税-简易征收 1000 贷:应交税费-应交增值税-减免税额820 应交税
84784992 | 提问时间:2016 08/08 12:58
84784992
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
我知道是交180元增值税,我想问月底结转分录是怎么写?借:应交税费-应交增值税-简易增收1000,贷:应交税费-应交增值税-减免税额820,应交税费-应交增值税-转出未交增值税180,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税180,贷:应交税费-未交税费 180
2016 08/08 14:25
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