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#实务#
老师,金税盘年费280元全额抵扣问题,公司两年280未抵扣 ,一共560元。公司这几个月一直进项和销项可以抵扣,应纳税额为0,如果主表23栏应纳税额减征额填写的话就成负数了,那是不是先不填写? 这样的话表4增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)和增值税减免税申报明细表还需要填写吗?是如图填写0抵减留抵吗?等着什么时候需要缴纳增值税了再填减免的这两个表呢?
84784984 | 提问时间:2020 09/01 14:57
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 什么时候需要缴纳增值税了再填减免的这两个表就好了
2020 09/01 14:57
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