我司材料已到发票未到做暂估入库,借:原材料,贷:应付账款-暂估应付款,当月并做领料成本处理
现收到发票先做冲暂估分录借:原材料,借:进项;贷:应付账款,这样分录对吗,前面已做成本处理,收到发票直接这样做分录就可以对吗?

问题已解决
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84784993 | 提问时间:2020 08/07 14:25
这个之前那个转成本,对应价格有问题吗,需要一并冲掉重新做,科目不变数值是负数冲掉重新做
2020 08/07 14:28
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