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#实务#
老师上月我们冲红了几张发票,税额是2000块,另外开了一张正数发票税额200,导致税局退税只给我们退1800,那我该怎么做分录?
84785042 | 提问时间:2020 08/04 14:52
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 之前缴纳了税费是怎么做账的 税务局就是用退税金额来抵了你们应交税费 。借应交税费-应交增值税2000贷银行存款 。 现在开票 借银行存款贷应交税费-应交增值税 200 主营业务收入 收到钱 借银行存款1800 贷应交税费-应交增值税1800 这样就平了
2020 08/04 14:54
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