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#实务#
老师,我们公司是一家建筑劳务分包公司,就是清包工的,是一般纳税人,税务局核增值税是按简易征收3%的税率,问题1:现在我们收到增值税专用发票进项票,那这个进项税额怎么处理,用不用去验证,要怎么做账?问题2:我们给发包方开具的简易征收3%的增值税专用发票,发包方能不能进行抵扣进项税,老师给予指导,谢谢!
84784953 | 提问时间:2020 07/27 15:58
轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好 简易征收项目收到进项发票的 价税合计计入成本费用科目; 发包方不是简易征收的,可以抵扣进项
2020 07/27 16:01
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