针对应付帐款这一块,付了款未开发票的科目和帐务如何设置和处理比较好呢?就是想区分清楚供应商开了发票的金额和未开发票的金额。如何准备的反映在科目上呢?科目应该如何设置?

问题已解决
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#实务#

84784993 | 提问时间:2020 07/21 13:49
这可以做借应付账款 供应商 贷银行,你这个看应付账款借方就知道哪些没有开发票,看应付账款贷方就知道哪些开发票没有付款
2020 07/21 13:53
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